Dados do pagamento de número 14020025


  • Data do pagamento 14/02/2020
  • Valor 1.197,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.026,93 21402 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 97527
Retenções N/A 170,67 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 29010026
  • Empenho feito em 29/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VINICIUS RODRI GUES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Contrapartida Municipal
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.059 - Manutenção da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEMUSQ. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29010026 29 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.197,60
29010018 29 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.197,60
14020025 14 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.197,60