Dados do pagamento de número 20010023


  • Data do pagamento 20/01/2020
  • Valor 24.087,42 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 23.089,42 12003 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 41440
Retenções N/A 998,00 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010101
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-PATRONAL- PMQ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adminstração
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: CONTRUBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL REFERÊNTE AO 13º SALARIO DE 2019 - PM.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010101 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 24.087,42
02010095 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 24.087,42
20010023 20 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 24.087,42