Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 27/03/2024  doneData menor ou igual a 27/04/2024 
136 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.809.803,40
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
11/04/2024 11040005
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SNTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 014/2024.
XXX.988.602-XX
ADÃO DA SILVA E SILVA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
11/04/2024 11040004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
03 DIARIAS CONCEDIDAS A PEDAGOGA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA NO PERÍODO DE 15 A 17/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 067/2024.
XXX.568.522-XX
VANUSA PINHO B ARBOSA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 480,00 visibility Detalhes
11/04/2024 11040003
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AJUDA FINANCEIRA A SRA. NOEMIA FERREIRA COSTA PARA PAGAMENTO DO CUIDADOR REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2018.
XXX.248.802-XX
JARNEY FERREIR A COSTA
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.412,00 visibility Detalhes
11/04/2024 11040002
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AJUDA FINANCEIRA A SRA. ERINALDA ALINDRINA DA SILVA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REF AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME LEI MUNICIPAL 385/2018.
XXX.563.402-XX
MARTA DA SILVA DOS SANTOS
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 400,00 visibility Detalhes
11/04/2024 11040007
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/04, CONFORME PORTARIA 015/2024.
XXX.892.542-XX
ROSANA FERREIR A LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 320,00 visibility Detalhes
11/04/2024 11040006
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SANTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 013/2024.
XXX.892.542-XX
ROSANA FERREIR A LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 12/04, CONFORME PORTARIA 012/2024.
XXX.892.542-XX
ROSANA FERREIR A LIMA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 320,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040002
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500 ML, E COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, GELO PACOTES DE 1KG EM CUBOS E REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, CONF DL 011/2024, CONTRATO 16022024/0003-DL/SEMTRAS.
XX.X17.058/0001-XX
V R DE MATOS C OMERCIO - ME
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 3.005,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040003
005 - Fundo Municipal de Assistência Social
02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 11 A 12/04, CONFORME PORTARIA 064/2024.
XXX.048.562-XX
LUIS ADILSON D OMBROWSKI
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 320,00 visibility Detalhes
10/04/2024 10040001
004 - Secretaria Municipal de Educação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PE 025, CONTRATO 006.01112023/SEMECD.
XX.X33.883/0001-XX
U F AGUIAR
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente Pregão Realizado 665,00 visibility Detalhes

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