Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 27/03/2024  doneData menor ou igual a 27/04/2024 
198 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.803.093,80
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
12/04/2024 08040001
004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X40.557/0001-XX
C M NERES EIRE LI - ME
Pregão Realizado 176.305,95 visibility Detalhes
12/04/2024 11040007
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 17 A 18/04, CONFORME PORTARIA 015/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.892.542-XX
ROSANA FERREIR A LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 320,00 visibility Detalhes
12/04/2024 19030021
004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 002.08022024-PE/SEMECD.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X06.040/0001-XX
J P ECONOMICO COM DE ALIMENT OS LTDA
Pregão Realizado 8.575,80 visibility Detalhes
12/04/2024 04030004
004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GÊNENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO AO PNAE, CONFORME PE 040/2023, CONTRATO 001.08022024-PE/SEMECD.

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X40.557/0001-XX
C M NERES EIRE LI - ME
Pregão Realizado 5.000,00 visibility Detalhes
12/04/2024 02040003
004 - Secretaria Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME PE 025, CONTRATO 003.01112023/SEMECD.

4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
XX.X93.895/0001-XX
MB SOLUCOES E SERVICOS LTDA
Pregão Realizado 12.375,00 visibility Detalhes
12/04/2024 11040005
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SNTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 014/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.988.602-XX
ADÃO DA SILVA E SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
12/04/2024 11040006
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 01 DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE SANTARENZINHO NO PERÍODO DE 15 A 16/04, CONFORME PORTARIA 013/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.892.542-XX
ROSANA FERREIR A LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 100,00 visibility Detalhes
11/04/2024 11040004
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIARIAS CONCEDIDAS A PEDAGOGA PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA NO PERÍODO DE 15 A 17/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 067/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.568.522-XX
VANUSA PINHO B ARBOSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 480,00 visibility Detalhes
11/04/2024 08040005
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS À CHEFE DE SEÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 09 A 11/02, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS, CONFORME PORTARIA 063/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.394.642-XX
JOSILEIA NASCI MENTO DA CONCE IÇÃO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 480,00 visibility Detalhes
11/04/2024 09040007
005 - Fundo Municipal de Assistência Social 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE DEPARTAMENTO PARA VIAJAR A CIDADE DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 10 A 12/04, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A IDENTIFICAÇÃO CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 066/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.590.662-XX
FRANCINEUDA GO MES DE SOUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 480,00 visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 198 registros