Destalhes do empenho de número 01030029


  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: KAMILA VEIGA M ATOS
  • CNPJ: XXX.643.322-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Politicas de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutencao do Fundo Mun de Assistencia S ocial
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE SEÇÃO PARA VIAJAR A COMUNIDADE DE DIVINÓPOLIS NO PERÍODO DE 04 A 06/03, CONFORME PORTARIA 045 DE 29/02/2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030029 1 de março de 2024 Empenho Realizado 300,00
01030037 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 300,00
01030057 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 300,00