Destalhes do empenho de número 26040003


  • Empenho feito em 26/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JURANDIR FERRE IRA VIEIRA
  • CNPJ: XXX.980.202-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Educação,Desp. Tur. e Lazer
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0005 - Gestão de Educação Básica
  • Projeto / Atividade: 2.024 - Manutencao das Atividades da SEMECD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: 03 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL PARA VIAJAR A CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 26 A 28/04, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA 199/2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26040003 26 de abril de 2024 Empenho Realizado 1.200,00
26040004 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.200,00
26040025 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.200,00