Dados do pagamento de número 16010026


  • Data do pagamento 16/01/2024
  • Valor 1.120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.120,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 174254

Dados do empenho de número 15010018
  • Empenho feito em 15/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CARLOS EDU PER EIRA DE JESUS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun.de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutencao da SEMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: CONCESSAO DE 7 DIARIAS PARA SANTAREM, AO ASSESSOR DE GAB, PERIODO 15/21 JAN, EM VIAGEM ADMINISTRATIVA CONF PORT 24/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010018 15 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.120,00
15010025 15 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 1.120,00
16010026 16 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 1.120,00