Dados do pagamento de número 07020018


  • Data do pagamento 07/02/2024
  • Valor 2.179,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.179,50 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 174254

Dados do empenho de número 07020014
  • Empenho feito em 07/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PORTELA & ARAU JO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun.de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutencao da SEMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07020014 7 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.179,50
07020019 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.179,50
07020018 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.179,50