Dados do pagamento de número 08020039


  • Data do pagamento 08/02/2024
  • Valor 7.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.000,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 174254

Dados do empenho de número 08020025
  • Empenho feito em 08/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LINDA COM E SE RV EIRELI ME
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '005/2023-PMR-CA'
  • Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun.de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.005 - Manutencao das Atividades do Gabinete Prefeito
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, CONF CARONA 005/2023, CONTRATO 001.10072023. SR JOSELINO PADILHA

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08020025 8 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 7.000,00
08020032 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.000,00
08020039 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.000,00