Dados do pagamento de número 14030043


  • Data do pagamento 14/03/2024
  • Valor 5.650,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.650,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 101238X

Dados do empenho de número 11030010
  • Empenho feito em 11/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: V R DE MATOS C OMERCIO - ME
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '00011/2024-FMAS'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0003 - Politicas de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manutenção do Programa Primeira Infância
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO DE 20 LITROS, GARRAFA PET DE 500 ML, E COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML, GELO PACOTES DE 1KG EM CUBOS E REFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 2 LITROS, CONF DL 011/2024, CONTRATO 16022024/0003-DL/SEMTRAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11030010 11 de março de 2024 Empenho Realizado 5.650,00
11030014 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 5.650,00
14030043 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.650,00