Dados do pagamento de número 25040013


  • Data do pagamento 25/04/2024
  • Valor 1.034,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.034,28 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 1016377

Dados do empenho de número 25030011
  • Empenho feito em 25/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A C BECHARA RE GO EPP
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '013/2023-FMS'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0004 - Gestão de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manutencao das UBS/Saude da Familia
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, CONF PE 013/2023, CONTRATO 001.01092023.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
25030011 25 de março de 2024 Empenho Realizado 1.034,28
25030010 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.034,28
25040013 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.034,28