Dados do pagamento de número 25030025


  • Data do pagamento 25/03/2024
  • Valor 320,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 320,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 1255525

Dados do empenho de número 20030010
  • Empenho feito em 20/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LUIS ADILSON D OMBROWSKI
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Politicas de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutencao do Fundo Mun de Assistencia S ocial
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 21 A 22/03, CONFORME PORTARIA 057/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030010 20 de março de 2024 Empenho Realizado 320,00
25030012 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 320,00
25030025 25 de março de 2024 Pagamento Realizado 320,00