Dados do pagamento de número 29030003


  • Data do pagamento 29/03/2024
  • Valor 2.104,32 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.104,32 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 174254

Dados do empenho de número 05030055
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BANCO DO BRASI L SA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.022 - Manutençao das Atividades da SEMFIN
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: TARIFAS BANCÁRIAS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030055 5 de março de 2024 Empenho Realizado 10.000,00
29030003 29 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.104,32
29030003 29 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.104,32
30040055 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.874,19
30040100 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.874,19
30040083 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.021,49
30040041 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.021,49