Dados do pagamento de número 03040003


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 6.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 99.000,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 1026925
N/A Débito 6.000,00 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 1026925

Dados do empenho de número 14030012
  • Empenho feito em 14/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: IMPRENSA NACIO NAL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 003 - Sec. Mun.de Administração e Planejamento
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutencao da SEMAP
  • Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO DIARIO DA UNIAO

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14030051 14 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.772,59
14030021 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 194,60
14030020 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.772,59
14030012 14 de março de 2024 Empenho Realizado 2.278,55
15030025 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 194,60
26030012 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 155,68
26030008 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 155,68
26030007 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 155,68
26030011 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 155,68