Dados do pagamento de número 10040018


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 10.210,65 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.210,65 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 174254

Dados do empenho de número 05010002
  • Empenho feito em 05/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERA L INSS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0001 - Gestao Administrativa
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Amortização da Divida com o INSS
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CONTRIBUICAO INSS EC 113/2021 PROCESSO 13031.257052/2022-54 12 parcelas

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010002 5 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 144.000,00
10010002 10 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 9.993,69
10010003 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.993,69
09020009 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.074,63
09020007 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.074,63
08030005 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 10.141,39
08030003 8 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.141,39
10040009 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 10.210,65
10040018 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 10.210,65