Dados do pagamento de número 30040095


  • Data do pagamento 30/04/2024
  • Valor 108,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 108,00 0 Banco da Amazônia S.A. RUROPOLIS 0075 2020471

Dados do empenho de número 02010023
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: BASA SA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Politicas de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.083 - Manutencao do Fundo Mun de Assistencia S ocial
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DA MOVIMENTAÇAO FINANCEIRA NO ANO DE 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010023 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 3.000,00
05010002 5 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 100,00
05010004 5 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
30010070 30 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 118,00
30010078 30 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 118,00
05020021 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
05020006 5 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 100,00
29020014 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 108,00
29020083 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 108,00
05030040 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 100,00
05030059 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 100,00
28030073 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 108,00
28030016 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 108,00
30040050 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 100,00
30040051 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 108,00
30040095 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 108,00
30040094 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 100,00