Dados do pagamento de número 26010010


  • Data do pagamento 26/01/2024
  • Valor 4.193,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.193,50 0 Banco do Brasil S.A. STM 0130 947571

Dados do empenho de número 26010007
  • Empenho feito em 26/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A P DA S PIMEN TEL SERVIÇOS E COMERCIO-ME
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0003 - Politicas de Assistencia Social
  • Projeto / Atividade: 2.091 - Proteção Social Basica do SUAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS PARA SCFV/PSB.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
26010007 26 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.193,50
26010009 26 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 4.193,50
26010010 26 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 4.193,50