CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 04/05/2024  doneData menor ou igual a 04/06/2024 
201 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.981.713,63
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
31/05/2024 31050001 31050001
001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis certificado digital para secretaria municipal de finanças Monica Lima Gonçalves.
31050001
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
XX.X36.726/0001-XX
MARIELLY MONIZ E DOS SANTOS R IBEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 358,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050024 23050004
004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao secretaria Municipal de educação deste Municipal.
28050024
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 7.499,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050023 23050009
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipal.
28050023
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 3.412,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050022 23050010
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem a Atenção Básica de Saúde deste Municipal.
28050022
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 3.695,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050021 02050048
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor que se Empenha para Fazer Face ás Despesas com Serviços de Manutenção e Conservação de Prédios Públicos - USF PONTE, deste Município, Medição Nº81.
28050021
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X86.956/0001-XX
M S R SERVIÇOS EIRELI
Pregão Realizado 6.366,55 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050020 27050003
001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A PEDIDO DA SECRETERIA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE E DOS INTERIORES.
28050020
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X38.901/0001-XX
RURALSERVI LOC AÇÕES E SERVIÇ OS LTDA
Pregão Realizado 59.938,20 library_books visibility Detalhes
28/05/2024 28050019 02050049
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor que se Empenha para Fazer Face ás Despesas com Serviços de Manutenção e Conservação de Prédios Públicos - USF Porto Grande, deste Município, Medição Nº82.
28050019
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X86.956/0001-XX
M S R SERVIÇOS EIRELI
Pregão Realizado 5.363,90 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050018 02050050
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor que se Empenha para Fazer Face ás Despesas com Serviços de Manutenção e Conservação de Prédios Públicos - USF Guarani, deste Município, Medição Nº83.
28050018
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X86.956/0001-XX
M S R SERVIÇOS EIRELI
Pregão Realizado 15.155,51 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050017 02050051
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor que se Empenha para Fazer Face ás Despesas com Serviços de Manutenção e Conservação de Prédios Públicos - USF São Tomé, deste Município, Medição Nº84.
28050017
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X86.956/0001-XX
M S R SERVIÇOS EIRELI
Pregão Realizado 9.395,84 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050016 28050006
001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis PRESTAÇÕES SERVIÇOS DE ELETRECISTAS, JUNTO A SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA, REF. AO MÊS 05/2024.
28050016
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X70.049/0001-XX
RICARDO ELETRI K
Inexigibilidade Realizado 2.400,00 Não visibility Detalhes

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