CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 15/04/2024  doneData menor ou igual a 15/05/2024 
267 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 9.290.601,56
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
06/05/2024 06050006 02050014
005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município.
06050006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 1.721,00 Não visibility Detalhes
06/05/2024 06050005 02050013
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.
06050005
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 2.140,00 Não visibility Detalhes
06/05/2024 06050004 02050012
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Saúde deste Municipal.
06050004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 1.720,00 Não visibility Detalhes
06/05/2024 06050003 02050015
004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Educação deste Município.
06050003
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 2.040,00 Não visibility Detalhes
06/05/2024 06050002 02050015
004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Serviço de recarga de cartuchos para impressoras que pertencem ao Fundo Municipal de Educação deste Município.
06050002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 15.299,00 Não visibility Detalhes
06/05/2024 06050001 02050022
001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Serviço de Recarga de Cartuchos para Impressoras que Pertencem a Administração deste Município.
06050001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X82.103/0001-XX
R M COMERCIO E SERVIÇOS DE I NFORMATICA LTD A
Pregão Realizado 24.618,00 Não visibility Detalhes
03/05/2024 03050017 01040030
004 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO locação de caminhão Baú destinado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEMED,REF 03/2024
03050017
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X29.669/0001-XX
FURTADO SOUSA TRANSPORTE EIR ELLI-EPP
Pregão Realizado 9.497,00 Não visibility Detalhes
03/05/2024 03050016 29040016
007 - FUNDO MANUT/DESENV EDUC BÁSICA E VALOR PROF EDUCAÇ Manutenção e Conservação de Prédio Públicos Pertecente a SEMED - destinado a Escola Lindalva Ferreira Dias, Medição nº 07
03050016
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
XX.X06.895/0001-XX
EPEC ENGENHARI A LTDA
Tomada de preço Realizado 172.406,31 Não visibility Detalhes
03/05/2024 03050015 02050010
001 - Prefeitura Municipal de Salinópolis Aquisição de combustível para manuntenção dos veiculos que pertecem ao Trânsito deste Município.
03050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X27.292/0002-XX
AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI
Pregão Realizado 3.309,90 library_books visibility Detalhes
03/05/2024 03050014 02050016
003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Aquisição de combustível para manuntenção dos veiculos que pertecem ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.
03050014
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X27.292/0002-XX
AUTO POSTO NOR TE PARA EIRELI
Pregão Realizado 8.372,10 library_books visibility Detalhes

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