Dados do pagamento de número 28020002


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 60,40 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 57,40 281151 Caixa Econômica Federal SALINOPOLIS 3632 0063

Dados do empenho de número 16020003
  • Empenho feito em 16/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARCELO SANDRO ARAUJO PINHEI RO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Salinopolis
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 2001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: complimento de diaria a vereador para viagem a Belém junto ao COHAB,tratar assuntos do municipio, conforme portaria N 001/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16020003 16 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 100,00
16020003 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 100,00
16020002 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 100,00