Dados do pagamento de número 01030002


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 115270 Caixa Econômica Federal SALINOPOLIS 3632 0063

Dados do empenho de número 01030002
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ANDRE LUIS DE BARROS FIGUEIR EDO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Salinopolis
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 2001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção do Poder Legislativo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: diaria a vereador para viagem a Belém, junto a ALEPA,para tratar assuntos do municipio no gabinete do deputado ADRIANO COELHO no dia 01 de marco de 2024 conforme a portaria n°022/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030002 1 de março de 2024 Empenho Realizado 600,00
01030002 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 600,00
01030002 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 600,00