Destalhes do empenho de número 17010002


  • Empenho feito em 17/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ALMIRA DOS SAN TOS CHAVES
  • CNPJ: XXX.335.162-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: concessão de 01(uma) diária ao servidor, no período de 17 de janeiro/2020, para custear despesas com hospedagem e alimentação por ocasião de viagem de deslocamento de paciente encaminhado para tratamento de saúde na cidade de Belém/PÁ, conforme Portaria nº012/2020.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
17010002 17 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 120,00
17010002 17 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 120,00
20010005 20 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 120,00