Dados do pagamento de número 13010008


  • Data do pagamento 13/01/2020
  • Valor 5.322,88 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.322,88 10674 Banco do Brasil S.A. SOURE 1151 73571

Dados do empenho de número 02010105
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VAZ BARROS E P ENA LTDA.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 019 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.019 - Gestão do Fundo Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: aquisição de combustível destinado a manutenção da frota de veículos,para o Fundo Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010105 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 5.322,88
13010003 13 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 5.322,88
13010008 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 5.322,88