Destalhes do empenho de número 28010003


  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ELOILA FEIO SA NTOS
  • CNPJ: XXX.086.782-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Prom.e Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 02(duas) diárias a servidor, no período de 28 à 29 de janeiro de 2020, para custear despesas com hospedagem e alimentação, por ocasião de viagem ao município de Belém/PA, para participar de uma reunião no Fórum do Municipio de Cachoeira do Arari/PA conforme Portaria nº 014/2020/SEMAD/PMSCA.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010003 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 120,00
28010005 28 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 120,00
28010005 28 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 120,00