Dados do pagamento de número 14090126


  • Data do pagamento 14/09/2020
  • Valor 6.363,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.363,10 12650 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 2946 663034

Dados do empenho de número 14090006
  • Empenho feito em 14/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SOL INFORMATIC A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Prom.e Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de material destinado a manutenção do Programa Criança feliz, deste município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14090006 14 de setembro de 2020 Empenho Realizado 6.363,10
14090021 14 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 6.363,10
14090126 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 6.363,10