Dados do pagamento de número 16090011


  • Data do pagamento 16/09/2020
  • Valor 300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 300,00 91604 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1674 6915566

Dados do empenho de número 14090010
  • Empenho feito em 14/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PEDRO JOSE FER REIRA LEAL JUN IOR
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Prom.e Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 03(três) diárias no período de 14 a 16 de setembro/2020,para custear despesas com hospedagem e alimentação, para tratar assuntos referente s a prestação de contas do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA na Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional (DISAS) e na Secretaria de Estado Assistência Social. Conforme a Portaria nº054/2020

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14090010 14 de setembro de 2020 Empenho Realizado 300,00
16090009 16 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 300,00
16090011 16 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 300,00