Dados do pagamento de número 06010011


  • Data do pagamento 06/01/2020
  • Valor 500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 500,00 10601 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 2946 59184X

Dados do empenho de número 03010029
  • Empenho feito em 03/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PEDRO JOSE FER REIRA LEAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Prom.e Assist. Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão Pública
  • Projeto / Atividade: 2.087 - Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: serviços prestados de frete de barco para equipe do CRÁS, mês de dezembro/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010029 3 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 500,00
06010014 6 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 500,00
06010011 6 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 500,00