Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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28/05/2024 | 03050013 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Diaria conforme a lei municipal nº397, de 05 de outrubro de 2021. decreto nº204, de 05 de oububro de 2021. programa de formação e apoio técnico aos estudos e municipios do projeto FNAS pelo Brasil. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.547.022-XX JESSÉ FELIPE D A SILVA DIAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,50 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 08050007 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Capacitação técnica operacional 2024 da equipe de cadastro único programa bolsa famila do sistema cadastro único versão 7 e sibec de responsabilidade da caixa/gigov. Diaria civil, conforme a lei municipal nº397, de 05 de outubro d 2021. decreto nº204, de 25 de outubro de 2021. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.802.772-XX JADE RAISSA ME LO DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 338,00 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 23010013 006 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto os salarios de efetivos do SAAE. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.840.932-XX ADEMIR CORREA DA CRUZ |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.066,40 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 03050014 005 - Fundo Municipal de Assistência Social Diaria conforme a lei municipal nº397, de 05 de outrubro de 2021. decreto nº204, de 05 de oububro de 2021. programa de formação e apoio técnico aos estudos e municipios do projeto FNAS pelo Brasil. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.139.892-XX EUDERSON LUIZ ARAUJO PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 84,50 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 23010014 006 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto a folha de pagamento de janeiro. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XXX.121.102-XX CYNDI NAILA DE MATOS CRUZ |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 4.236,00 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 23010016 006 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto os salarios de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.709.152-XX DILSON JOSE DE OLIVEIRA MELO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.640,44 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 13050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social rescisão de contrato de trabalho, da interessada Marcilene do Socorro Teixeira Paiva, conforme o memorando nº163/2024 |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XXX.215.602-XX MARCILENE DO S OCORRO TEIXEIR A PAIVA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.478,19 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 23010015 006 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto a folha de pagamento de janeiro |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XXX.090.352-XX CAMILA NADJA D E MATOS COSTA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 13.374,23 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 23010017 006 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto OS SALARIOS DE 2024 |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XXX.771.732-XX ANTONIO CARLOS DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 40.912,13 | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 02050044 005 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais de exepediente, de higiene e de limpeza para atender a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, conforme o contrato nº2024.01.19.02 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.939/0001-XX COLMEIA COMERC IO VAREJISTA D E ARTIGOS DE P APELARIA E VAR IEDA |
Pregão | Realizado | 15.002,12 | visibility Detalhes |
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