Dados do pagamento de número 18010024


  • Data do pagamento 18/01/2024
  • Valor 10.556,52 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 10.556,52 16 Banco do Brasil S.A. ST.ISAB.DO PARÁ 2580 325228

Dados do empenho de número 02010080
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: NEO BRS COMERC IO DE ELETRODO MESTICO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: 'AA 033/2022'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Man. e Des. da Educação Básica
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0011 - Educação com Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Ampliação e Reestruturação da Rede Física Educacional
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA USO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO.CONFORME O CONTRATO N°2023.04.05.01

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010080 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 10.556,52
04010029 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 10.556,52
18010024 18 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 10.556,52