Dados do pagamento de número 12040016


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 69.950,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 69.950,70 0 Banco do Brasil S.A. ST.ISAB.DO PARÁ 2580 325228

Dados do empenho de número 27030035
  • Empenho feito em 27/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FURTHE SERVIÇO S E CONSTRUÇÕE S EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Carona'
  • Número da licitação: '00011/2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo de Man. e Des. da Educação Básica
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0011 - Educação com Qualidade
  • Projeto / Atividade: 2.084 - Ampliação e Reestruturação da Rede Física Educacional
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF
  • Histórico: REFORMA DA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL SAO PEDRO,CONFORME O CONTRATO N°2023.08.25.01

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27030035 27 de março de 2024 Empenho Realizado 69.950,70
04040013 4 de abril de 2024 Liquidação Realizado 69.950,70
12040016 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 69.950,70