DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 08030009



  • Data da liquidação: 08/03/2024
  • Valor: 4.840,02 R$
  • Nota fiscal: 52
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 06/02/2024

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FECHOS CROMADOS 5,00 UNIDADE 320,00
FERRAGENS CROMADAS 6,00 UNIDADE 310,02
MOLAS HIDRAULICAS 1,00 UNIDADE 550,00
KIT DUPLO PIVOTANTES CROMADOS 2,00 UNIDADE 1.120,00
JANELAS DE VIDRO 110X100 2,00 UNIDADE 1.360,00
PORTA DE VIDRO 10mm 90X220 1,00 UNIDADE 1.180,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 4.840,02 30805 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

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