Dados do pagamento de número 19040024


  • Data do pagamento 19/04/2024
  • Valor 6.829,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.829,34 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 09040004
  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PRUDENTE COMER CIAL DE PECAS EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0030 - Manutenção da Frota de Veículos
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Conservação de Veículos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisicao de pecas de Reposição, para a manutencao de veiculos da secretaria de Obras e transportes deste Municipio

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040004 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 6.829,34
19040003 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.829,34
19040024 19 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.829,34