Dados do pagamento de número 23040003


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 760,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 760,00 42301 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 10040011
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J R DO NASCIME NTO EPP
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
  • Programa de governo: 0030 - Manutenção da Frota de Veículos
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção e Conservação de Veículos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Aquisição de peças de reposição destinados a suprir as necessidades de veiculos da administração municipal

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040011 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 760,00
19040004 19 de abril de 2024 Liquidação Realizado 760,00
23040003 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 760,00