DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 14010030



  • Data da liquidação: 14/01/2020
  • Valor: 2.348,75 R$
  • Nota fiscal: 719
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 14/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 2LTS TIPO I 4,00 CAIXA 99,60
ÁGUA SANITÁRIA 5LTS TIPO I 4,00 CAIXA 99,20
ÁLCOOL EM GEL 500ml TIPO I 4,00 CAIXA 300,00
DESINFETANTE 2L (1) 6,00 CAIXA 250,80
DESINFETANTE 5LTS 6,00 UNIDADE 95,40
LUSTRA MOVEIS 5,00 CAIXA 317,50
SABÃO DE COCO EM BARRA 200G 25,00 PACOTE 147,50
DETERGENTE 5L 15,00 UNIDADE 268,50
PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO 30,00 UNIDADE 72,00
GUARDANAPO DE PAPEL 25,00 PACOTE 33,75
PAPEL TOALHA DE 20CMX22CM C/ 2 ROLOS 15,00 PACOTE 55,50
SAPONÁCEO 300G 10,00 UNIDADE 69,00
VASSOURA DE CERDAS DE PELO SINTÉTICO 10,00 UNIDADE 99,00
SACOLA TRANSPARENTE 16,00 PACOTE 51,20
INSETICIDA 4,00 CAIXA 389,80

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.348,75 40118 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 311502

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