DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 15010010



  • Data da liquidação: 15/01/2020
  • Valor: 4.001,00 R$
  • Nota fiscal: 721
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 15/01/2020

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
ÁGUA SANITÁRIA 5LTS TIPO I 11,00 CAIXA 272,80
ÁLCOOL EM GEL 500ml TIPO I 8,00 CAIXA 600,00
DESINFETANTE 2L (1) 10,00 CAIXA 418,00
DESINFETANTE 5LTS 11,00 UNIDADE 174,90
GUARDANAPO DE PAPEL 18,00 PACOTE 24,30
INSETICIDA 2,00 CAIXA 194,90
LUSTRA MOVEIS 10,00 CAIXA 635,00
PANO PARA LIMPEZA TIPO SACO 39,00 UNIDADE 93,60
PAPEL TOALHA DE 20CMX22CM C/ 2 ROLOS 20,00 PACOTE 74,00
SABÃO DE COCO EM BARRA 200G 25,00 PACOTE 147,50
SAPONÁCEO 300G 14,00 UNIDADE 96,60
SACOLA TRANSPARENTE 60,00 PACOTE 192,00
SACOLA TRANSPARENTE 10Kg 40,00 PACOTE 316,00
VASSOURA DE CERDAS DE PELO SINTÉTICO 37,00 UNIDADE 366,30
LIMPA VIDRO DE 500ML 9,00 CAIXA 395,10

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.001,00 40118 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 311502

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