DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 02010003



  • Data da liquidação: 02/01/2020
  • Valor: 6.931,85 R$
  • Nota fiscal: 610011015787
  • Série da nota fiscal: B
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 31/12/2019

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 1,00 MÊS 6.931,85

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.931,85 90901 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

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