Dados do pagamento de número 21010008


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 3.040,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.040,00 722684 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 20010004
  • Empenho feito em 20/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PNEUS MODELO L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 004 - Secret. Mun. de Administração e Finanças
  • Função: 06 - Segurança Pública
  • Subfunção: 181 - Policiamento
  • Programa de governo: 0008 - Apoio a Segurança Pública
  • Projeto / Atividade: 2.013 - Implantação e Manutenção da Guarda Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de pneus para o carro de Placa QEH-8774 que fica a disposição da Guarda Minicipal Deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010004 20 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 3.040,00
20010004 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 3.040,00
21010008 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.040,00