Dados do pagamento de número 21010011


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 12.210,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.210,00 12102 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 20010005
  • Empenho feito em 20/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A S SERVICOS & COMERCIO ALIM ENTICIOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '010/2019-SRP'
  • Unidade orçamentária: 005 - Sec. Mun. de Obras,Transp.e Serv. Urbano
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção da Sec. de Obras, Transporte e Serviços Urbanos
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: servicos prestados na locacao de Maquinas, Equipamentos e Veículos tipo Pá Carregadeira, e Caminhão Munck de Placa: JTL-5262 destinado para atender as necessidades da Sec. de Obras deste Municipio ref. ao mês 01/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20010005 20 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 12.210,00
20010016 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 12.210,00
21010011 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 12.210,00