Dados do pagamento de número 03020033


  • Data do pagamento 03/02/2020
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 25882 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 311502
N/A Débito 2.108,81 25882 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 311502

Dados do empenho de número 21010005
  • Empenho feito em 21/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '020/2019'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 368 - Educação Básica
  • Programa de governo: 0027 - Educação Básica
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção das Atividades, Apoio e Coordenação Geral da Sec de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisicao de materiais de expedientes diversos para atender as necessidades da Sec. de Educacao deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21010005 21 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 5.108,81
21010010 21 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 5.108,81
03020033 3 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 3.000,00
04020009 4 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 2.108,81