Dados do pagamento de número 22010017


  • Data do pagamento 22/01/2020
  • Valor 2.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.000,00 12204 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 37923

Dados do empenho de número 06010001
  • Empenho feito em 06/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDUARDO JORGE CHAVES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 013 - Sec. Mun. de Planej.e Projetos Especias
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0002 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção da Secretaria de Planejamento e Projetos Especiais
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de quatro (04)diarias ao Secretario Municipal, para custear despesas com viagem a Brasilia-DF, nos dias 07/01/2020 a 10/01/2020 a serviço do poder Executivo Municipal com direito as respectivas diarias objetivando:IDA AO GABINETE DO SENADOR PAULO ROCHA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSES DO MUNICIPIO. Conforme regulamenta a Lei nº296/2012 de 30 de novembro de 2012. Conforme anexo da portaria de viagem nº02/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06010001 6 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.000,00
06010001 6 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 2.000,00
22010017 22 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 2.000,00