Dados do pagamento de número 30010018


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 1.210,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.210,00 30000 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 03010050
  • Empenho feito em 03/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A S NAGASE & C IA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2019-0001'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção de Outros Programas do Sus e Estado
  • Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aqusição de Gêneros alimentícios destinados as Unidades de Saúde. Pregão Presencial nº9/2018-0014 e Contrato nº20190317.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010050 3 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.210,00
03010022 3 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.210,00
30010018 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.210,00