Dados do pagamento de número 30010023


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 1.740,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.740,00 13831 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 28010013
  • Empenho feito em 28/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO PEÇAS JK LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: aquisição de material para manutenção da ambulancia DOBLO de placa QDQ-7755.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28010013 28 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.740,00
30010019 30 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.740,00
30010023 30 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.740,00