Dados do pagamento de número 13070118


  • Data do pagamento 13/07/2020
  • Valor 1.684,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.628,86 29903 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 165662
Retenções N/A 55,14 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 31010019
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Global
  • Credor: ALDO CORREA DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviços prestados de Assessor Tecnico, na secretaria municipal de Administração, relativo ao meses de Janeiro a Agosto de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010019 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 13.472,00
20020028 20 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00
18030015 18 de março de 2020 Pagamento Realizado 1.684,00
28050026 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00
28050020 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00
28050002 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00
28050001 28 de maio de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00
10060033 10 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.684,00
10060032 10 de junho de 2020 Pagamento Realizado 1.684,00
13070118 13 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.684,00
13070117 13 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.684,00
10080022 10 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 1.684,00
10080017 10 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00
10080004 10 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 1.684,00