Dados do pagamento de número 12020020


  • Data do pagamento 12/02/2020
  • Valor 576,27 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 576,27 13831 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750

Dados do empenho de número 10020004
  • Empenho feito em 10/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AUTO PEÇAS JK LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Aquisição peças para manutenção do veiculo: Mobi Placa QOS 0025 da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10020004 10 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 576,27
11020002 11 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 576,27
12020020 12 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 576,27