Dados do pagamento de número 05050017


  • Data do pagamento 05/05/2020
  • Valor 604,05 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 604,05 50506 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 31010020
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO P ARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviço de Água e Esgoto - Fatura Agrupada de Fornecimento de água para o prédio da Prefeitura Municipal, Sanitário Público, SEMOUV e Mercado Municipal, referente ao meses de janeiro à abril de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010020 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 2.500,00
03020001 3 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 627,08
04030022 4 de março de 2020 Liquidação Realizado 604,05
18030016 18 de março de 2020 Pagamento Realizado 627,08
02040019 2 de abril de 2020 Liquidação Realizado 616,20
05050017 5 de maio de 2020 Pagamento Realizado 604,05
05050016 5 de maio de 2020 Pagamento Realizado 616,20
07050017 7 de maio de 2020 Liquidação Realizado 610,31
01060001 1 de junho de 2020 Empenho Anulado 42,36
18060008 18 de junho de 2020 Pagamento Realizado 610,31