Dados do pagamento de número 28020003


  • Data do pagamento 28/02/2020
  • Valor 952,23 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 112534 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743
Retenções N/A 52,23 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 12020007
  • Empenho feito em 12/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PEDRO DE SOUZA PACHECO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Serviço de reparo em telhado do prédio da Prefeitura Municipal de Santa Maria para atender a Secretaria de Administração.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12020007 12 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 952,23
14020008 14 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 952,23
28020003 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 952,23