Dados do pagamento de número 05060019


  • Data do pagamento 05/06/2020
  • Valor 12.728,31 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.515,04 60509 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X
N/A Débito 8.213,27 60510 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 31010035
  • Empenho feito em 31/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: EQUATORIAL ENE RGIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Forneciemnto de Energia Eletrica agrupada para antender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente ao 1° quadrimestre de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31010035 31 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 60.000,00
03020019 3 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 14.888,88
28020007 28 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 14.888,88
02030006 2 de março de 2020 Liquidação Realizado 14.594,72
17030002 17 de março de 2020 Pagamento Realizado 14.594,72
01040004 1 de abril de 2020 Liquidação Realizado 14.502,55
01050003 1 de maio de 2020 Liquidação Realizado 12.728,31
01050002 1 de maio de 2020 Empenho Anulado 3.285,54
22050025 22 de maio de 2020 Pagamento Realizado 14.502,55
05060019 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 12.728,31