Dados do pagamento de número 08050109


  • Data do pagamento 08/05/2020
  • Valor 3.125,41 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.125,41 9750 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 200030X

Dados do empenho de número 09030007
  • Empenho feito em 09/03/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ELSHADAY COMÉR CIO DE COMBUST IVEIS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 020 - Sec. de Adm. Planej. e Coord. Geral
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0003 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Administração
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de Combustível ( gasolina ) destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Pregão Presencial nº9/2020-0001-SRP e Contrato nº 20200301. Durante os meses de março a julho de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09030007 9 de março de 2020 Empenho Realizado 35.345,64
12030018 12 de março de 2020 Liquidação Realizado 2.945,47
24030002 24 de março de 2020 Liquidação Realizado 3.875,90
06040028 6 de abril de 2020 Liquidação Realizado 2.457,90
09040011 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 3.875,90
09040009 9 de abril de 2020 Pagamento Realizado 2.945,47
15040012 15 de abril de 2020 Liquidação Realizado 3.154,10
24040010 24 de abril de 2020 Liquidação Realizado 2.475,00
27040011 27 de abril de 2020 Pagamento Realizado 2.457,90
04050006 4 de maio de 2020 Liquidação Realizado 3.125,41
08050109 8 de maio de 2020 Pagamento Realizado 3.125,41
08050116 8 de maio de 2020 Pagamento Realizado 3.154,10
08050108 8 de maio de 2020 Pagamento Realizado 2.475,00
13050001 13 de maio de 2020 Liquidação Realizado 2.789,00
22050011 22 de maio de 2020 Liquidação Realizado 2.879,00
01060009 1 de junho de 2020 Empenho Anulado 559,66
03060022 3 de junho de 2020 Liquidação Realizado 2.748,60
05060034 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.789,00
15060031 15 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.879,00
15060026 15 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.748,60
15060012 15 de junho de 2020 Liquidação Realizado 2.574,00
24060007 24 de junho de 2020 Liquidação Realizado 3.014,00
01070007 1 de julho de 2020 Liquidação Realizado 2.747,60
07070029 7 de julho de 2020 Pagamento Realizado 2.747,60
07070033 7 de julho de 2020 Pagamento Realizado 2.574,00
13070128 13 de julho de 2020 Pagamento Realizado 3.014,00