Dados do pagamento de número 02040034


  • Data do pagamento 02/04/2020
  • Valor 3.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.000,00 40201 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 2028743

Dados do empenho de número 31030003
  • Empenho feito em 31/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CASSIO KENEDY SILVA BESSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 060 - Secretaria de Cultura, Desporto e Turism
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0006 - Gestão e Manut.da Secretaria de Desp. Cultura e Turismo
  • Projeto / Atividade: 2.051 - Manutenção da Secretaria de Desporto, Cultura e Turismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aqusição de Toner, Cartucho, tinta para impressora e demais suprimentos para manutenção de impressoras.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31030003 31 de março de 2020 Empenho Realizado 3.000,00
02040023 2 de abril de 2020 Liquidação Realizado 3.000,00
02040034 2 de abril de 2020 Pagamento Realizado 3.000,00