Dados do pagamento de número 02040016


  • Data do pagamento 02/04/2020
  • Valor 31.599,28 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 29.064,52 40202 Banco do Brasil S.A. SANTA MARIA 2586 151750
Retenções N/A 2.534,76 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 31030013
  • Empenho feito em 31/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA-SAUDE/PA B-CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 080 - Recursos Vinculados - Fns,Convênio e Out
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão e Manut.da Secretaria Municipal de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Atenção Básica em Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Folha de Pagamento referente o Mês de março/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
31030013 31 de março de 2020 Empenho Realizado 31.599,28
31030021 31 de março de 2020 Liquidação Realizado 31.599,28
02040016 2 de abril de 2020 Pagamento Realizado 31.599,28